描述
上年度的凭证还能反结账反记账吗(如何修改以前年度的凭证)
答:
操作前请:备份账套
操作前请:备份账套
操作前请:备份账套
备份数据后,可以取消上年度总账模块的结账,再对凭证反记账,反记账成功后再做修改。
新年度可以通过改期初或取消新年度所有凭证记账恢复到期初后再重新结转总账数据即可,
以保证新旧年度数据一致。
1.以上操作前必须提前备份好账套数据;
2.反记账反结账的步骤(如何取消记账/T3普及版反记账)
总账反记账,具体操作步骤如下:
点击最上面一行菜单栏的【总账】—【期末】—【对账】,同时按【ctrl+h】两个键,
再进入上方菜单【总账】—【凭证】—【恢复记账前状态】,然后选择恢复到【月初状态】,
点击【确定】,输入账套主管密码后即可恢复记账。
注:如果总账当月已结账,需先反结账后再反记账。
反结账在结账界面选择对应反结账月份后按CTRL+SHIFT+F6。